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如何做好新形勢下的審計項目計劃管理工作
{快捷瀏覽}只有科學制定審計項目計劃,才能充分利用現有審計資源,緊緊圍繞經濟工作中心合理確定審計重點和審計覆蓋面,充分發揮審計監督作用,促進政府和被審單位改善管理,提高經濟效益等等,下面,筆者就結合目前我國國家審計工作的實際情況,淺談一下新形勢下如何加強審計項目計劃管理工作。
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當前開展效益審計的困難與思考
{快捷瀏覽}去年上半年,根據省廳關于財政投資建設項目同步審計工作方案及財政投資建設項目績效審計補充要求,湖州市本級及三縣審計局首次嘗試效益審計工作。本次審計從投資決策、資金來源、工程竣工決算、投資管理及投資效果情況等方面,進行了初次有益的摸索,從而對效益審計也有了一定的感性認識。
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現代企業內部審計工作主要涵蓋的內容
{快捷瀏覽}- 財務收支審計。主要是評價和監督企業是否做到資產完整、財務信息真實及經濟活動收支的合規性、合理性及合法性,對會計記錄和報表分析提供資料真實性和公允性證明;
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企業內部審計工作規定
{快捷瀏覽}- 內部審計是在公司總經理的直接領導下,對公司各部門以及公司所屬單位的財務收支和經濟效益等進行監督,獨立行使審計職權,對總經理負責并報告工作,在業務上同時受上級審計計機構的領導和地方審計機關的監督。
- 標簽: 審計項目 | 內部審計
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企業財務決算審計工作規則
{快捷瀏覽}- 內部審計是在公司總經理的直接領導下,對公司各部門以及公司所屬單位的財務收支和經濟效益等進行監督,獨立行使審計職權,對總經理負責并報告工作,在業務上同時受上級審計計機構的領導和地方審計機關的監督。
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中外合資經營企業審計的主要內容
{快捷瀏覽}- 內部審計是在公司總經理的直接領導下,對公司各部門以及公司所屬單位的財務收支和經濟效益等進行監督,獨立行使審計職權,對總經理負責并報告工作,在業務上同時受上級審計計機構的領導和地方審計機關的監督。
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